寶投集團召開區(qū)國資局對集團2023年專項審計工作部署會

發(fā)布時間:2023-11-01

為保證區(qū)國資局對寶投集團2023年專項審計工作的順利開展,10月30日上午,我集團組織召開了專項審計工作部署推進會。集團紀委書記、監(jiān)事會主席張冬青、區(qū)國資局監(jiān)督稽查科負責(zé)同志、9家相關(guān)所屬企業(yè)分管審計領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門負責(zé)人以及集團4個相關(guān)部室負責(zé)人參加了會議。

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會上,集團審計部負責(zé)人傳達了區(qū)國資局2023年專項審計工作內(nèi)容,審計組介紹了本次審計范圍和注意事項,區(qū)國資局監(jiān)督稽查科負責(zé)同志提出具體工作要求,同時,相關(guān)被審單位依次作了表態(tài)發(fā)言。

 

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冬青同志對審計組的到來表示歡迎,并提出五點工作要求:一是各企業(yè)要按照審計要求,積極提供相關(guān)資料,嚴格把關(guān),確保審計資料的真實性、準(zhǔn)確性;二是鑒于本次審計范圍的參股企業(yè)絕大部分歷史久遠,基本處于停業(yè)停產(chǎn)、吊銷注銷狀態(tài),相關(guān)資料搜集難度較大,務(wù)必克服畏難情緒,指定專人負責(zé),全力配合;三是積極加強與審計組溝通,建立工作聯(lián)系群,確保溝通順暢、信息傳達到位;四是積極做好溝通解釋工作,對審計發(fā)現(xiàn)問題虛心接受,立行立改。同時,舉一反三,完善工作機制,堵塞管理漏洞,確保企業(yè)規(guī)范穩(wěn)健發(fā)展;五是請審計組立足寶投老國企實際,充分掌握歷史背景,對參股企業(yè)投資行為的合理性和合規(guī)性,提出客觀公正的審計意見和管理建議。

 


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